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安全生產

充分發(fā)揮審計績效 加快完善公司治理

  開展內部審計,是建立健全企業(yè)自我約束機制的重要內容,是實現企業(yè)提質增效的重要途徑。

  近日,審計署發(fā)布了2014年度績效報告,從中可以看出,2014年,審計署通過抓好審計查出問題的整改,直接促進財政增收節(jié)支、資金撥付到位、挽回(避免)損失等可用貨幣計量的審計工作成果3090.17億元。與此同時,審計署財政撥款支出共12.07億元。比較兩方面數字,投入產出比達到1:256,也就是審計每花1元財政資金,可為國家?guī)碓鍪展?jié)支等經濟效益256元。

  從我公司的情況看,2014年,省公司審計部直接組織完成審計項目16個,據對相關審計情況不完全統(tǒng)計,通過審計,發(fā)現風險資產共約4.1億元,催要、收回資金3700多萬元。通過審計發(fā)現問題的整改,一方面,促進增收節(jié)支,追回了部分資金,挽回和避免了經濟損失,盤活了存量資金;另一方面,提出的審計建議在被審計單位得到較好采納,根據審計建議制定整改措施、建立健全規(guī)章制度,為相關分公司深化改革、完善制度、加強管理提供了重要參考。同時,在內部審計過程中,還采取以干代訓的方式,在對市級分公司的專項審計中,從其他部分市級分公司輪流抽調財務審計人員參加,先后抽調財務骨干26人次,加快了基層審計人員培養(yǎng),促進了市級分公司審計業(yè)務的開展。與聘請社會審計機構相比,內部審計節(jié)省審計費用支出400余萬元。內部審計人員通過自己的勞動,實現了節(jié)流、增效,充分發(fā)揮出審計“經濟衛(wèi)士”、“參謀助手”的良好作用。

  在公司黨委的正確領導下,今年以來公司內部審計工作進一步向縱深發(fā)展,省公司連續(xù)組織實施審計項目,市、縣分公司也普遍開展了審計業(yè)務,全公司的審計整改工作得到有效落實。下一步,按照公司黨委“改革創(chuàng)新年”的部署要求,省公司審計部將進一步加強項目審計工作力度,深入開展經濟責任審計和財務收支專項審計,探索推進重點工程項目審計,同時,強化對已審計單位的檢查回訪,抓好審計整改督查,充分發(fā)揮審計在推進公司改革發(fā)展、完善公司治理中的職能作用。